4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
9
Data de Lançamento: 20/10/2014 |
207,12
17/069-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
207,12
207,12
1,0000
312,57
48/009-2014
207/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE |
ASSUNTOS JURÍDICOS |
312,57
312,57
1,0000
430,96
170/029-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
430,96
430,96
1,0000
67,56
170/030-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
67,56
67,56
1,0000
0,00
431/015-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
63,64
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
63,64
SV
0,0300
2.500,00
66.320,00
445/005-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO |
66.320,00
3,93
KM
16.875,3200
159,12
1142/024-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
159,12
159,12
1,0000
2.400,00
1431/009-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
2.550,00
1522/010-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.550,00
2.550,00
1,0000
312,57
2435/006-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
312,57
312,57
1,0000
454,59
2609/007-2014
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
454,59
454,59
1,0000
976,56
2611/003-2014
2368/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
976,56
976,56
1,0000
475,65
2612/006-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
475,65
475,65
1,0000
508,95
2613/007-2014
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
508,95
508,95
1,0000
325,98
3658/007-2014
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
9
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
325,98
325,98
1,0000
570,78
3659/006-2014
3227/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
570,78
570,78
1,0000
6.291,32
3966/005-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
3.708,04
90,44
SV
41,0000
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM |
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga |
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de |
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura |
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
2.196,40
129,20
SV
17,0000
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS |
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
386,88
32,24
SV
12,0000
2.140,00
5648/009-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.140,00
2.140,00
1,0000
149,49
6082/003-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
149,49
149,49
1,0000
10.032,00
6222/004-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10.032,00
570,00
SV
17,6000
271,00
6458/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DA FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº |
456858720001120-01 - C/C 624077-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
271,00
271,00
UN
1,0000
564,67
6481/002-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com |
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS |
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa |
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da |
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de |
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
564,67
564,67
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
9
0,00
6498/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6499/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
800,00
1.632,00
%
0,4900
0,00
6500/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6501/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6502/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. |
400,00
1.632,00
%
0,2500
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a |
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
4.000,00
480,00
%
8,3300
400,00
6505/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
271,00
7025/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - 3º TERMO ADITIVO DE 0,52809010659% A ATA |
DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624077-0 C.E.F. - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PROPOSTA MS |
Nº 456858720001120-01 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
271,00
271,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
9
132,60
7300/001-2014
2558/2013
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - 2º TA DE 0,1892580225 A ATA DE R.P. - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO |
PSICOSSOCIAL - CAPS -C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
132,60
4,42
UN
30,0000
1.197,00
8719/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - FREEZER VERTICAL - ELECTROLUX - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C |
28.792-X B.B. - CONVENIO Nº 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE |
1.197,00
1.197,00
UN
1,0000
190,00
8762/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ380S/78 - PARA USO DO NASF - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
190,00
190,00
UN
1,0000
89,75
8885/001-2014
194/2013
Pregão Presencial
L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
0,00
1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago |
através da C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS |
89,75
89,75
SV
1,0000
350,00
8890/000-2014
7729/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
1 - GABINETE PARA PIA. 2,00m x 0,55cm x 75,5, 10 cm de pé - PARA O PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C |
332-6 C.E.F. - SAÚDE |
350,00
350,00
UN
1,0000
190,00
8903/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ380S/78 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - |
PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
190,00
190,00
UN
1,0000
2.968,52
9144/027-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.968,52
55.439,44
SV
0,0500
516,26
9144/028-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
55.439,44
SV
0,0100
774,40
9144/029-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
774,40
55.439,44
SV
0,0100
316,80
9252/003-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
14.340,78
9297/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP
11.357,28
0,20
COMP
57.360,0000
2 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 |
C.E.F. - SAÚDE |
2.983,50
0,15
COMP
19.500,0000
0,00
9347/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
8.640,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS |
8.640,00
UN
800,0000
10,80
2.280,00
9356/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE |
HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA |
CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - |
NESTLÉ - PARA USO DA PACIENTE KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.280,00
380,00
KG
6,0000
5.278,00
9852/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, NORMOLÍPIDICA |
(MÁXIMO 20% DO VCT). - EMBALAGEM DE 125 A 250ML.. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. COM FIBRAS. |
5.359,20
101,50
LT
52,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
9
MINIMO DE 2 SABORES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA. - |
PROSURE - 240ML TETRA SABORES - ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA |
BALANCEADA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
10381/002-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
41.919,02
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. |
MUNICIPAIS |
41.919,02
SV
1,0000
41.919,02
45,81
10489/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA |
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE |
2% NUM TOTAL DE R$ 45,81 - C/C 624025-7 - SAÚDE |
45,81
22,90
UN
2,0000
4.028,93
10494/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - DISCO. DIANTEIRO
1.124,00
562,00
PÇ
2,0000
2 - PASTILHA - DIANTEIRA
304,00
304,00
UN
1,0000
3 - BUCHA DIANTEIRA. BANDEJA INFERIOR
503,99
126,00
UN
4,0000
4 - AQUISIÇÃO PIVO
578,00
289,00
PÇ
2,0000
5 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. COM CUBO LE
749,93
749,93
KIT
1,0000
6 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR
364,99
182,50
UN
2,0000
7 - Aquisição de: PALHETA
70,01
70,01
UN
1,0000
8 - BATENTE DA BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FORD RANGER, PLACA EHE 7192 PARA |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 4.028,93 - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
334,00
167,00
UN
2,0000
253,00
10495/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - PASTILHA
75,01
75,01
PÇ
1,0000
2 - DISCO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE |
2% NUM TOTAL DE R$ 253,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
177,99
88,99
PÇ
2,0000
676,80
10559/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do |
produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. |
Composição mínima: Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. |
Constar data de fabricação e validade. - BUFALO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
676,80
1,41
FR
480,0000
560,60
10566/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
329,00
3,29
UN
100,0000
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I |
REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
231,60
7,72
UN
30,0000
456,60
10568/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO EVENTO |
"CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 624026-5 - SAÚDE |
456,60
30,44
KG
15,0000
684,00
10777/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - DIVA PARA EXAME CLINICO - BIO MN - ACERTO CONTÁBIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
684,00
684,00
UN
1,0000
0,00
11075/000-2014
9927/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO
0,00
1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
9
1 - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DOS |
FUNCIONÁRIOS RICARDO F. HIRAIDE E ROBSON L. F. RIBEIRO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS |
1.000,00
500,00
2,0000
320,00
11866/000-2014
10402/2014
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
320,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEI CRECHE VILA |
RIBEIRÓPOLIS - SETOR IV - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
320,00
320,00
1,0000
240,00
11867/000-2014
10404/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
0,00
240,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR KIYOSHI |
SEIMARU - SETOR V - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
240,00
240,00
1,0000
10.000,00
11872/001-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - |
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE |
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10.000,00
10.000,00
1,0000
850,00
11873/001-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - |
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
850,00
850,00
1,0000
0,00
12003/000-2014
10702/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO
0,00
1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O "35º CONGRESSO DO TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS |
PÚBLICOS", DO DIA 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SÃO SEBASTIÃO - PARA AS FUNCIONÁRIAS: RITA |
DE CÁSSIA MARIA SOUSA E ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - FINANÇAS |
1.000,00
500,00
SV
2,0000
696,36
12013/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 227 NO VALOR DE R$ 66.320,00 (EMP. 445/5)
696,36
696,36
1,0000
1.103,52
12014/000-2014
Outros/Não Aplicável
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.103,52
211110100
J
14.898.461/0001-38
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 85 NO VALOR DE R$ 10.032,00 (EMP. 6222/4))
1.103,52
1.103,52
1,0000
500.000,00
12400/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO 01/10 A 10/10/2014 - FUINDO MUNICIPAL DE SAUDE
500.000,00
500.000,00
1,0000
0,00
12435/000-2014
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
860,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle |
de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. |
Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - Marca: BALMAK - C/C 624025-7 C.E.F. - |
ACERTO CONTABIL |
860,00
172,00
UN
5,0000
0,00
12436/000-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
263.999,58
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
21.460,64
0,03
MT
650.322,4000
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
57.558,07
0,03
MT
1.744.184,0000
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
63.151,65
0,03
MT
1.913.686,4000
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
32.654,16
0,03
MT
989.520,0000
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
4.870,32
0,03
MT
147.585,6000
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
1.055,74
0,03
M²
31.992,0000
7 - Capina periódica mensal
22.400,00
0,14
M²
160.000,0000
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
42.320,00
0,53
M²
80.000,0000
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
3.085,60
2,20
M²
1.400,0000
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal |
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS |
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - |
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS |
15.443,40
25,74
M³
600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
9
0,00
12437/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-340,55
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12237/0-2014 - Motivo: SUB-ELEMENTO PEDIDO INCORRETAMENTE
-340,55
-340,55
1,0000
0,00
12438/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
-1.600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.626.776/0001-60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12238/0-2014 - Motivo: SUB-ELEMENTO PEDIDO INCORRETAMENTE.
-1.600,00
-1.600,00
1,0000
0,00
12439/000-2014
10290/2014
Dispensa
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
5.210,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA - Dispensa de Licitação 066/2014: Referente à contratação de |
empresa para prestação de serviços de confecção de móveis em madeira para uso da UPA - Unidade de |
Pronto Atendimento do Município, Reserva 483, Ficha 276 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
5.210,00
5.210,00
SV
1,0000
0,00
12440/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
430,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
150,00
50,00
HR
3,0000
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO |
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
12441/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
492,46
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - RETENTOR. RODA
68,67
34,34
UN
2,0000
2 - Aquisição de: CUPILHA. MANGA DE EIXO
11,77
1,96
UN
6,0000
3 - EMBUCHAMENTO - JOGO
392,40
392,40
UN
1,0000
4 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL C/ |
DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA DE R$ 492,46 - ESPORTES |
19,62
19,62
UN
1,0000
0,00
12442/000-2014
11115/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
140,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
1 - CONFECÇAO DE PLACA. CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL - |
MEDIDA: 80CM X 41CM - Para uso na entrada de emergência e recepção da UPA - Unidade de Pronto |
Atendimento do Município - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
140,00
70,00
SV
2,0000
0,00
12443/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
870,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
450,00
50,00
HR
9,0000
2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS
20,00
50,00
HR
0,4000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DA FISIOTERAPIA DA |
SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 870,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
12444/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.303,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - BUCHA. DO AGREGADO
176,40
44,10
UN
4,0000
2 - TORRE. DA SUSPENSÃO
352,80
176,40
PÇ
2,0000
3 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
19,60
9,80
UN
2,0000
4 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
78,40
78,40
UN
1,0000
5 - TERMINAL DE DIREÇAO
147,00
73,50
UN
2,0000
6 - Aquisição de: BIELETA
68,60
34,30
UN
2,0000
7 - HOMOCINETICA. L/D
186,20
186,20
UN
1,0000
8 - Aquisição de: SEMI EIXO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DA |
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.303,40 - C/C |
363-6 C.E.F. - SAÚDE |
274,40
274,40
UN
1,0000
0,00
12445/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.153,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
284,20
284,20
UN
1,0000
2 - COLUNA. DE DIREÇÃO
1.078,00
1.078,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
9
3 - BARRA DE DIREÇÃO
431,20
431,20
PÇ
1,0000
4 - CHICOTE ELETRICO
264,60
264,60
PÇ
1,0000
5 - ACOPLAMENTO. DA DIREÇÃO
421,40
421,40
PÇ
1,0000
6 - CAVALETE. DO FREIO
411,60
205,80
PÇ
2,0000
7 - REPARO. DO PATINS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM |
TOTAL DE R$ 3.153,64 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
262,64
131,32
UN
2,0000
0,00
12446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
88,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 |
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM |
TOTAL DE R$ 88,20 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
88,20
29,40
LT
3,0000
0,00
12447/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
325,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA |
USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
325,00
65,00
UN
5,0000
0,00
12448/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
300,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA USO |
DO SETOR DE VIGILÂNCIA EP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
60,00
UN
5,0000
0,00
12449/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
21,58
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR |
TOTAL COM DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 21,58 - ESPORTES |
21,58
21,58
KG
1,0000
0,00
12450/000-2014
11007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
260,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
1 - FUSOR E KIT MANUTENÇÃO. PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4623F - PARA USO NA DIVISÃO DE |
TESOURARIA - FINANÇAS |
260,00
260,00
UN
1,0000
0,00
12451/000-2014
10260/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM
46,41
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
375.407.418-05
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS |
DE PAA - DIA 23/09/2014 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO |
AMBIENTE |
13,40
6,70
2,0000
REGISTRO, 22 de Outubro de 2014.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
9
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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